Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Главный специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками

Россети Янтарь
  • от 66 600 руб.
  • Полная занятость

Акционерное общество «Россети Янтарь» создано в 1945 году, и сегодня является самой крупной сетевой компанией на территории Калининградской области.

Если Вам интересна работа в одной из крупнейших компаний России, если Вы хотите быть частью сплоченной команды электроэнергетиков, если Вы готовы следовать корпоративным ценностям нашей компании – мы будем рады познакомиться с Вами!

ВАКАНСИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ К СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ! ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!

Чем предстоит заниматься:

  • Организация и координация детальности подразделений исполнительного аппарата и филиалов Общества по идентификации, оценке и управления рисками, мониторингу рисков;
  • Формирование и поддержание в актуальном состоянии Консолидированного реестра рисков Общества, Карты рисков, Консолидированного плана мероприятий по управлению рисками;
  • Оценка достаточности и эффективности мероприятий по управлению рисками, контроль выполнения планов мероприятий по управлению рисками, планов компенсирующих мероприятий по реализовавшимся рискам;
  • Оценка эффективности разработанных менеджментом Общества контрольных процедур для устранения выявленных недостатков, контроль устранения недостатков, выявленных контрольными процедурами;
  • Организация рассмотрения и утверждения органами управления Общества мероприятий по управлению рисками, риск-аппетита и стратегии реагирования на внешние угрозы;
  • Методологическое сопровождение деятельности по регламентации и управлению изменениями бизнес-процессов в части управления рисками.
  • Возможны командировки.

Наши ожидания от кандидата:

  • Высшее : юридическое, экономическое образование;
  • Опыт работы в области внутреннего аудита, внутреннего контроля или управления рисками, либо по экономической или юридической специальности в финансово-экономических и/или юридических структурных подразделениях, или аудиторских организациях, в органах государственного или муниципального финансового контроля.

Обязанности:

- Выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности Общества, по совершенствованию корпоративного управления, эффективности внутренних контролей и процессов управления рисками.

- Разработка внутренних нормативных актов в области внутреннего контроля в соответствии с отраслевыми методическими рекомендациями, указаниями, стандартами.

- Организация в Обществе единой системы внутреннего контроля в соответствии со стратегическими целями/приоритетами Общества.

- Организация деятельности по совершенствованию и развитию риск-ориентированной системы внутреннего контроля в Обществе, в т.ч. организация обучения по системам внутреннего контроля и управления рисками.

- Участие в рабочих группах, комиссиях, коллегиальных органах, обеспечение проведения анализа, выдачи заключений и подготовки экспертных мнений по вопросам проведения дополнительных процедур текущего контроля в ключевых и высоко рисковых бизнес-процессах.

- Координация деятельности подразделений исполнительного аппарата Общества по построению и эффективному функционированию контрольной среды бизнес-процессов, выработка рекомендаций по описанию и внедрению в бизнес-процессы контрольных процедур и закрепления ответственности за должностными лицами.

- Методологическое и консультационное сопровождение по формированию Матриц контролей и рисков процессов. Контрол